微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
2023年内部审计理论研讨实施方案
查看
更多
收藏
分享
《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1323号——关联方》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》应用指南
《中国注册会计师审计准则第1421号——利用专家的工作》应用指南
内部审计科研课题立项申请表
2022-2023年度内部审计科研课题招标的通知
证监会监管规则适用指引-审计类1号 2021
审计署-医保基金审计法律法规汇编
2021年上海市审计局政府信息公开工作年度报告
11乡村振兴审计发现共性问题清单
互联网保险合规在即:银保监会发布《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》
免费
合规笔记:上海市通信管理局《上海市电信和互联网行业首席数据官制度建设指南(试行)》)
中国银保监会办公厅关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知
网络销售生鲜食用农产品食品安全合规管理要求 征求意见稿 20240617-2
关于审计机关查询单位和个人在金融机构账户和存款有关问题的通知
2022年12月30日修订《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》应用指南
国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)
广东省《关于进一步加强我省审计整改工作的意见》(粤审委办2019[10]号)
《中国注册会计师审计准则第1152号 ——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》 应用指南