微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系
查看
更多
收藏
分享
法务、合规、内控、风控的关系
IPO财务及内控重点问题解析
内控审计案例分析集(经典)
大数据内控风险管理
企业内控审计工作底稿
EYXX燃气内控和系统流程优化项目框架
【国企改革观象台】风险、合规、内控“三位一体”体系构建的思考与实践(上篇)
免费
NC内控管理解决方案
集团工程职能内控检查管理制度
地产集团计划预算内控报告(PPT版本)
内控审计工作底稿-房地产项目(1)
企业内控精细化管理全案
中国旅游集团中免股份有限公司2021年度内控评价报告
某电网集团内控体系建设项目(含各阶段文件)
海底捞内控运营管理
资本市场内控和舞弊案例分析
财税-大型集团内控及业务流程
某大型国央企内控合规体系建设培训
财税-内控规范
洞察消费品行业上市财务及内控重点问题
财税-企业内控制度全案
PWC财务管理和内控培训