微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
企业内部控制体系建设
查看
更多
收藏
分享
杨一凡:66页企业合规实务培训课件
免费
行业合规尽职调查清单
《联邦学习实战》111页-读书笔记-明冬亮
中注协-注册会计师行业重大审计失败案例解读
华为流程审计方法论
风险管理、内部控制与内部审计
华为内部审计
央企内部合规手册及其相关配套制度
2020CPA审计PPT讲义
数据合规监管体系概述
万科内部资料汇编 02 内部审计
CFO职场】审计实操宝典-259页
课件:从瑞幸事件看财务欺诈、做空方略与审计思维(陈汉文教授)
银行内控合规管理
《治理,风险和合规手册》
中国石油化工集团有限公司诚信合规管理手册
ISO 37301:2021 合规管理制度-要求与使用指南
私募那些事——私募基金运营及合规要点全梳理
财务审计合集
战略性内审框架十步骤
72页看懂《金融合规要义》
第2205号内部审计具体准则-经济责任审计准则解读
审计实操宝典
企业经营合规管理指引